Presentación del Modelo 030 en España. Alta en Hacienda

El Modelo 030 es el impreso oficial de la Agencia Tributaria que se utiliza para darse de alta en la Agencia Tributaria española, actualizar datos, cambiar de domicilio, pasar de la condición de no residente a residente y notificar al Estado las obligaciones tributarias.
Nos encargamos del proceso por completo: preparamos los documentos, rellenamos el formulario correctamente, te explicamos las implicaciones, presentamos la solicitud y te acompañamos a la AEAT.

Por qué es importante confiar la decoración Modelo 030 a profesionales

Determinar correctamente tu situación fiscal (residente o no residente)

Una determinación incorrecta del estatus da lugar a impuestos incorrectos, sanciones o doble imposición. Analizamos la duración de tu estancia, tus ingresos, los intereses de tu centro de vida y determinamos el estatus correcto según la ley.

El Modelo 030 parece sencillo, pero contiene apartados importantes: domicilio fiscal, cambio de situación de residencia, alta en el NIE/NIF, dirección para notificaciones. Un error en un campo puede acarrear multas o la pérdida de cartas de la Agencia Tributaria.

España utiliza un sistema de presentación híbrido: online, oficinas, preinscripción. Elegimos el mejor método y presentamos los documentos sin demora.

Muchos extranjeros se encuentran con que la AEAT les ha asignado una dirección o un estatuto erróneos. Corregimos esos errores y ponemos en orden tu información fiscal.

Después de presentar el Modelo 030, te explicamos qué impuestos tienes que presentar, qué informes son obligatorios y qué exige exactamente la AEAT en tu caso.

¿Qué es el Modelo 030 y por qué tengo que presentarlo?

1. Inscripción en la Agencia Tributaria Española (AEAT)

El Modelo 030 se utiliza para incluir oficialmente a una persona en el registro fiscal del país. Sin él, no existes para el sistema fiscal español.

2. Cambio de domicilio (domicilio fiscal)

Si cambias de domicilio: alquilas, te mudas, compras una vivienda… debes notificarlo a la Agencia Tributaria a través del 030.

Esto es importante porque la AEAT envía cartas legalmente válidas a la dirección que figura en el formulario.

3. Cambio de situación fiscal (no residente → residente)

Cuando una persona adquiere la residencia en España (vive más de 183 días al año), debe presentar el Modelo 030 para comunicarlo a la AEAT.

No hay lanzamiento:

  • Hacienda te considera no residente,

  • te están gravando de forma incorrecta,

  • pueden imponerse sanciones.

4. Registro del NIE como número de identificación fiscal

Si al extranjero se le ha asignado un NIE, debe estar dado de alta en la AEAT, lo que también se hace a través del Modelo 030.

5. Facilitar una dirección para recibir notificaciones oficiales

Es muy importante que indiques la dirección correcta, de lo contrario las cartas de la Agencia Tributaria no te llegarán y se cobrarán sanciones automáticamente.

Nuestras ventajas para el Modelo 030

Analizar con precisión tu situación fiscal y tus obligaciones futuras

Determinamos si se te considera residente fiscal en España, si estás obligado a presentar declaraciones, qué modelos son necesarios (IRPF, IRNR, Modelo 720) y cómo notificarlo correctamente a la Agencia Tributaria. Así se eliminan errores que podrían dar lugar a sanciones o cargos fiscales incorrectos en el futuro.

Cumplimentación correcta del formulario, teniendo en cuenta todos los requisitos legales de la AEAT

El Modelo 030 parece sencillo, pero contiene campos críticos: domicilio fiscal, situación de residencia, datos del NIE/NIF y dirección de notificación. Rellenamos el formulario para que la Agencia Tributaria lo acepte sin errores, incoherencias ni necesidad de volver a presentarlo, lo que suele ocurrir con la autopresentación.

Corrección de errores e incoherencias en la base de datos de la AEAT (dirección, estado, duplicados)

Nos ocupamos de situaciones en las que Hacienda ya te ha asignado un estatus incorrecto, una dirección incorrecta, datos obsoletos o NIE/NIF duplicados. Restablecemos la exactitud de tus registros fiscales y ponemos en orden tu perfil fiscal, para que puedas presentar con seguridad otros formularios.

Sirve el Modelo 030 sin colas, citas ni dificultades de comunicación

La AEAT suele requerir una cita previa, documentos justificativos y explicaciones oficiales. Nosotros nos encargamos de todo el proceso: elegimos el método de presentación adecuado, preparamos los documentos, te acompañamos si es necesario y supervisamos el estado. No tienes que perder tiempo en burocracia e interacción con la Agencia Tributaria.

Preparación para otros procedimientos fiscales y protección contra futuros errores

Después de presentar el Modelo 030 tienes claro qué impuestos tienes que presentar, qué formularios son obligatorios, si tienes que declarar bienes en el extranjero, qué plazos debes cumplir y qué es importante para evitar sanciones. Creamos para ti una estrategia clara de cumplimiento fiscal en España.

Cómo presentar un Modelo 030 en España, paso a paso

1. Determinar tu situación y obligaciones fiscales

Averiguamos si eres residente fiscal en España, si estás obligado a declarar impuestos, qué informes tienes al día y si necesitas cambiar a otro estatus.

2. Preparación de datos y verificación de documentos

Recopilamos el NIE, el pasaporte, la tarjeta de residencia, el contrato de alquiler o de propiedad, los registros fiscales anteriores para garantizar una presentación correcta.

3. Cumplimentación del Modelo 030 teniendo en cuenta todos los detalles legales

Estamos contribuyendo:

  • tu nueva o primera dirección fiscal,

  • tu estatus (residente o no residente),

  • tu número de NIE/NIF,

  • dirección de notificación,

  • datos adicionales requeridos por la AEAT.

4. Solicitándolo por Internet o en la oficina de la AEAT

Elegimos el método de presentación adecuado, te inscribimos si es necesario y te acompañamos durante el proceso.

5. Obtención de la confirmación de inscripción en la Agencia Tributaria

La AEAT emite una confirmación, un documento que será necesario para todos los trámites fiscales.

Qué pasa si no alimentas a Modelo 030

  • la Agencia Tributaria te considerará no residente aunque vivas realmente en España;
  • te cobrarán los impuestos equivocados (IRNR en lugar de IRPF);
  • Las notificaciones llegarán a tu antigua dirección: no las recibirás;
  • las sanciones por "ignorar cartas" se cobrarán automáticamente;
  • incapacidad para presentar correctamente otros formularios (Modelo 100, 720, 210);
  • dificultades con los bancos, los documentos fiscales y los permisos de residencia;
  • En algunos casos, la AEAT puede bloquear tu perfil fiscal.

¿Listo para lanzar Modelo 030 con nosotros?
Rellena este breve formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible

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